索引号: | 000014349/2016-00037 | 发布机构: | 徐行镇 |
发文日期: | 2016年01月26日 | 主题分类: | 财政预算 |
关键词: |
2016年嘉定区徐行镇一般公共预算支出预算表
2016年嘉定区徐行镇一般公共预算支出预算表
单位:万元
项 目 | 上年执行数 | 预算数 | 预算数为上年执行数的% |
一般公共服务支出 | 10,485.39 | 12,364.42 | 117.92 |
人大事务 | 241.38 | 457.05 | 189.35 |
行政运行 | 169.51 | 133.05 | 78.49 |
代表工作 | 24.00 | ||
其他人大事务支出 | 71.87 | 300.00 | 417.42 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,917.82 | 5,936.30 | 120.71 |
行政运行 | 1,532.91 | 4,125.00 | 269.10 |
一般行政管理事务 | 3,372.16 | ||
信访事务 | 12.75 | 24.60 | 192.94 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,786.70 | ||
统计信息事务 | 29.56 | ||
专项统计业务 | 29.56 | ||
财政事务 | 175.13 | 328.50 | 187.57 |
一般行政管理事务 | 146.47 | ||
事业运行 | 6.39 | 142.00 | 2222.22 |
其他财政事务支出 | 22.27 | 186.50 | 837.45 |
纪检监察事务 | 4.51 | 20.05 | 444.57 |
行政运行 | 4.51 | ||
其他纪检监察事务支出 | 20.05 | ||
商贸事务 | 4,850.37 | 5,266.61 | 108.58 |
行政运行 | 8.87 | ||
招商引资 | 3,561.50 | 3,975.50 | 111.62 |
其他商贸事务支出 | 1,280.00 | 1,291.11 | 100.87 |
群众团体事务 | 50.41 | 85.39 | 169.39 |
行政运行 | 50.41 | ||
其他群众团体事务支出 | 85.39 | ||
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 29.14 | ||
行政运行 | 29.14 | ||
组织事务 | 116.96 | 162.56 | 138.99 |
行政运行 | 116.96 | ||
其他组织事务支出 | 162.56 | ||
宣传事务 | 69.99 | 78.40 | 112.02 |
行政运行 | 69.99 | ||
其他宣传事务支出 | 78.40 | ||
其他共产党事务支出 | 29.68 | ||
行政运行 | 29.68 | ||
公共安全支出 | 1,689.07 | 1,854.77 | 109.81 |
公安 | 929.37 | 918.35 | 98.81 |
治安管理 | 929.37 | 918.35 | 98.81 |
司法 | 10.59 | 13.00 | 122.76 |
行政运行 | 10.59 | ||
基层司法业务 | 7.00 | ||
普法宣传 | 6.00 | ||
其他公共安全支出 | 749.11 | 923.42 | 123.27 |
其他公共安全支出 | 749.11 | 923.42 | 123.27 |
教育支出 | 1,177.09 | 3,839.06 | 326.15 |
教育管理事务 | 819.31 | 3,557.85 | 434.25 |
行政运行 | 819.31 | ||
其他教育管理事务支出 | 3,557.85 | ||
成人教育 | 241.29 | 281.21 | 116.54 |
其他成人教育支出 | 241.29 | 281.21 | 116.54 |
教育费附加安排的支出 | 116.49 | ||
其他教育费附加安排的支出 | 116.49 | ||
文化体育与传媒支出 | 319.93 | 330.83 | 103.41 |
文化 | 319.93 | 330.83 | 103.41 |
行政运行 | 161.93 | ||
一般行政管理事务 | 158.00 | ||
文化活动 | 160.00 | ||
其他文化支出 | 170.83 | ||
社会保障和就业支出 | 14,583.20 | 8,330.03 | 57.12 |
人力资源和社会保障管理事务 | 307.75 | 291.60 | 94.75 |
一般行政管理事务 | 307.75 | ||
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 291.60 | ||
民政管理事务 | 623.16 | 632.31 | 101.47 |
行政运行 | 218.84 | ||
拥军优属 | 237.51 | 482.45 | 203.13 |
老龄事务 | 132.81 | 79.54 | 59.89 |
民间组织管理 | 34.00 | 70.32 | 206.82 |
财政对社会保险基金的补助 | 11,275.92 | 3,072.50 | 27.25 |
财政对基本养老保险基金的补助 | 11,220.66 | 3,012.50 | 26.85 |
财政对基本医疗保险基金的补助 | 55.26 | 60.00 | 108.58 |
就业补助 | 1,925.16 | 3,776.67 | 196.17 |
扶持公共就业服务 | 404.15 | ||
就业创业服务补贴 | 606.00 | ||
职业培训补贴 | 15.38 | 136.00 | 884.27 |
职业介绍补贴 | 7.32 | ||
公益性岗位补贴 | 1,115.86 | 1,285.34 | 115.19 |
特定就业政策支出 | 143.44 | 160.00 | 111.54 |
其他就业补助支出 | 239.01 | 1,589.33 | 664.96 |
社会福利 | 58.65 | 60.00 | 102.30 |
社会福利事业单位 | 58.65 | 60.00 | 102.30 |
残疾人事业 | 143.41 | 174.59 | 121.74 |
行政运行 | 143.41 | ||
残疾人体育 | 8.00 | ||
其他残疾人事业支出 | 166.59 | ||
红十字事业 | 14.50 | ||
其他红十字事业支出 | 14.50 | ||
其他生活救助 | 249.15 | 307.86 | 123.56 |
其他农村生活救助 | 249.15 | 307.86 | 123.56 |
医疗卫生与计划生育支出 | 4,022.63 | 2,277.33 | 56.61 |
基层医疗卫生机构 | 2,621.00 | 252.13 | 9.62 |
乡镇卫生院 | 2,621.00 | 252.13 | 9.62 |
公共卫生 | 560.00 | ||
基本公共卫生服务 | 560.00 | ||
医疗保障 | 786.31 | 892.15 | 113.46 |
事业单位医疗 | 55.15 | ||
新型农村合作医疗 | 786.31 | 837.00 | 106.45 |
计划生育事务 | 615.32 | 415.35 | 67.50 |
其他人口与计划生育事务支出 | 615.32 | 415.35 | 67.50 |
食品和药品监督管理事务 | 157.70 | ||
食品安全事务 | 157.70 | ||
节能环保支出 | 10.00 | ||
环境保护管理事务 | 10.00 | ||
环境保护宣传 | 3.00 | ||
其他环境保护管理事务支出 | 7.00 | ||
城乡社区支出 | 13,464.98 | 6,030.87 | 44.79 |
城乡社区管理事务 | 1,454.76 | 1,039.39 | 71.45 |
行政运行 | 1,205.53 | 153.47 | 12.73 |
一般行政管理事务 | 127.44 | ||
城管执法 | 121.79 | 383.00 | 314.48 |
其他城乡社区管理事务支出 | 502.92 | ||
城乡社区规划与管理 | 998.50 | 104.40 | 10.46 |
城乡社区规划与管理 | 998.50 | 104.40 | 10.46 |
城乡社区公共设施 | 2,975.47 | ||
小城镇基础设施建设 | 1,784.47 | ||
其他城乡社区公共设施支出 | 1,191.00 | ||
城乡社区环境卫生 | 11,011.72 | 1,911.61 | 17.36 |
城乡社区环境卫生 | 11,011.72 | 1,911.61 | 17.36 |
农林水支出 | 5,375.92 | 4,431.50 | 82.43 |
农业 | 747.58 | 887.49 | 118.72 |
一般行政管理事务 | 187.98 | 256.99 | 136.71 |
事业运行 | 8.98 | 14.46 | 161.02 |
科技转化与推广服务 | 29.50 | ||
农产品质量安全 | 10.50 | ||
稳定农民收入补贴 | 207.19 | 210.00 | 101.36 |
农业组织化与产业化经营 | 343.43 | 366.04 | 106.58 |
林业 | 581.00 | 148.28 | 25.52 |
林业事业机构 | 581.00 | 148.28 | 25.52 |
水利 | 320.11 | 125.00 | 39.05 |
行政运行 | 3.57 | ||
一般行政管理事务 | 316.54 | ||
水利行业业务管理 | 125.00 | ||
农村综合改革 | 3,727.23 | 3,270.73 | 87.75 |
对村民委员会和村党支部的补助 | 2,981.73 | 200.00 | 6.71 |
其他农村综合改革支出 | 745.50 | 3,070.73 | 411.90 |
交通运输支出 | 32.04 | 88.00 | 274.66 |
公路水路运输 | 32.04 | 88.00 | 274.66 |
行政运行 | 32.04 | 88.00 | 274.66 |
资源勘探信息等支出 | 11,191.73 | 12,103.89 | 108.15 |
安全生产监管 | 84.65 | 103.89 | 122.73 |
一般行政管理事务 | 84.65 | 103.89 | 122.73 |
支持中小企业发展和管理支出 | 11,107.08 | 12,000.00 | 108.04 |
中小企业发展专项 | 11,107.08 | 12,000.00 | 108.04 |
住房保障支出 | 2.96 | 147.30 | 4976.35 |
住房改革支出 | 2.96 | 147.30 | 4976.35 |
住房公积金 | 2.96 | 147.30 | 4976.35 |
预备费 | 1,080.00 | ||
其他支出 | 18.86 | 25.02 | 132.66 |
其他支出 | 18.86 | 25.02 | 132.66 |
其他支出 | 18.86 | 25.02 | 132.66 |
支出合计 | 62,363.80 | 52,913.02 | 84.85 |
转移性支出 | 15,620.20 | 14,777.47 | 94.60 |
补助下级支出 | |||
返还性支出 | |||
一般转移性支付支出 | |||
专项转移性支付支出 | |||
上解上级支出 | 15,620.20 | 14,777.47 | 94.60 |
安排预算稳定调节基金 | |||
调出资金 | |||
地方政府一般债券还本 | |||
支出总计 | 77,984.00 | 67,690.49 | 86.80 |