索引号: | 00001434-9/2018-00094 | 发布机构: | 徐行镇 |
发文日期: | 2018年08月09日 | 主题分类: | 街镇政府预决算 |
关键词: |
上海市嘉定区徐行镇2017年一般公共预算支出决算情况表
上海市嘉定区徐行镇2017年一般公共预算支出决算情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
项 目 | 年初预算数 | 经人大批准的 调整后预算数 | 决算数 | 决算数为调整后 预算数的% | 决算数为上年决算数的% |
一般公共服务支出 | 10,516.59 | 10,731.28 | 10,131.75 | 94.41% | 102.56% |
其中:人大事务 | 234.60 | 235.90 | 198.36 | 84.08% | 96.51% |
人大会议 | 5.00 | 1.00 | |||
代表工作 | 9.60 | 14.90 | 14.52 | 97.47% | 50.46% |
其他人大事务支出 | 220.00 | 220.00 | 183.83 | 83.56% | 104.01% |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,651.49 | 4,401.82 | 4,018.08 | 91.28% | 89.90% |
行政运行 | 3,959.00 | 3,629.90 | 3,376.84 | 93.03% | 88.65% |
机关服务 | 73.00 | 61.37 | 84.07% | ||
信访事务 | 64.60 | 64.60 | 56.38 | 87.27% | 280.77% |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 627.89 | 634.32 | 523.49 | 82.53% | 81.76% |
统计信息事务 | 8.16 | 4.91 | 3.05 | 62.12% | 8.17% |
专项统计业务 | 8.16 | 4.91 | 3.05 | 62.12% | 8.17% |
财政事务 | 1,499.40 | 1,440.53 | 1,439.03 | 99.90% | 806.50% |
信息化建设 | 6.00 | 3.53 | 3.53 | 99.94% | |
财政委托业务支出 | 20.00 | 20.50 | 20.50 | 100.00% | |
事业运行 | 184.40 | 135.74 | 134.25 | 98.90% | 88.73% |
其他财政事务支出 | 1,289.00 | 1,280.76 | 1,280.75 | 100.00% | 4720.80% |
人力资源事务 | 7.50 | 7.50 | 7.10 | 94.60% | |
其他人事事务支出 | 7.50 | 7.50 | 7.10 | 94.60% | |
纪检监察事务 | 15.15 | 16.25 | 12.19 | 75.02% | 272.73% |
其他纪检监察事务支出 | 15.15 | 16.25 | 12.19 | 75.02% | 272.73% |
商贸事务 | 3,333.00 | 3,623.00 | 3,612.20 | 99.70% | 80.18% |
招商引资 | 3,313.00 | 3,603.00 | 3,603.00 | 100.00% | 111.76% |
其他商贸事务支出 | 20.00 | 20.00 | 9.20 | 46.00% | 0.72% |
群众团体事务 | 166.05 | 180.05 | 158.39 | 87.97% | 238.62% |
其他群众团体事务支出 | 166.05 | 180.05 | 158.39 | 87.97% | 238.62% |
组织事务 | 99.38 | 144.38 | 113.67 | 78.73% | 37.53% |
其他组织事务支出 | 99.38 | 144.38 | 113.67 | 78.73% | 37.53% |
宣传事务 | 375.40 | 555.08 | 474.95 | 85.56% | 435.29% |
其他宣传事务支出 | 375.40 | 555.08 | 474.95 | 85.56% | 435.29% |
其他共产党事务支出 | 126.46 | 121.86 | 94.73 | 77.74% | |
其他共产党事务支出 | 126.46 | 121.86 | 94.73 | 77.74% | |
公共安全支出 | 563.02 | 438.66 | 383.44 | 87.41% | 17.47% |
其中:公安 | 377.22 | 363.15 | 313.51 | 86.33% | 23.10% |
行政运行 | 377.22 | 283.00 | 275.84 | 97.47% | |
治安管理 | 80.15 | 37.68 | 47.01% | 2.78% | |
司法 | 13.00 | 13.00 | 8.92 | 68.59% | 186.94% |
基层司法业务 | 7.00 | 7.00 | 3.04 | 43.43% | 262.08% |
普法宣传 | 6.00 | 6.00 | 5.88 | 97.95% | 162.80% |
其他公共安全支出 | 172.80 | 62.51 | 61.01 | 97.61% | 7.32% |
其他公共安全支出 | 172.80 | 62.51 | 61.01 | 97.61% | 7.32% |
教育支出 | 1,845.40 | 716.24 | 639.53 | 89.29% | 29.69% |
其中:教育管理事务 | 1,576.43 | 453.43 | 407.33 | 89.83% | 21.45% |
其他教育管理事务支出 | 1,576.43 | 453.43 | 407.33 | 89.83% | 21.45% |
成人教育 | 268.97 | 262.81 | 232.20 | 88.35% | 90.97% |
其他成人教育支出 | 268.97 | 262.81 | 232.20 | 88.35% | 90.97% |
科学技术支出 | 80.40 | 8,080.40 | 8,045.81 | 99.57% | 586.43% |
其中:其他科学技术支出 | 80.40 | 8,080.40 | 8,045.81 | 99.57% | 586.43% |
其他科学技术支出 | 80.40 | 8,080.40 | 8,045.81 | 99.57% | 586.43% |
文化体育与传媒支出 | 288.31 | 301.47 | 270.68 | 89.79% | 90.58% |
其中:文化 | 90.00 | 90.00 | 88.60 | 98.44% | 29.65% |
图书馆 | 23.00 | 23.00 | 21.75 | 94.57% | |
文化活动 | 67.00 | 67.00 | 66.85 | 99.77% | 44.43% |
体育 | 70.00 | 70.00 | 68.86 | 98.38% | |
其他体育支出 | 70.00 | 70.00 | 68.86 | 98.38% | |
其他文化体育与传媒支出 | 128.31 | 141.47 | 113.22 | 80.03% | |
其他文化体育与传媒支出 | 128.31 | 141.47 | 113.22 | 80.03% | |
社会保障和就业支出 | 9,049.04 | 8,351.37 | 7,797.44 | 93.37% | 104.00% |
其中:人力资源和社会保障管理事务 | 278.50 | 247.80 | 218.47 | 88.16% | 85.38% |
综合业务管理 | 245.00 | 214.30 | 196.21 | 91.56% | |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 33.50 | 33.50 | 22.26 | 66.44% | 8.70% |
民政管理事务 | 1,498.94 | 1,619.25 | 1,527.45 | 94.33% | 170.45% |
拥军优属 | 288.75 | 324.75 | 290.37 | 89.41% | 50.92% |
老龄事务 | 233.58 | 159.14 | 107.99 | 67.86% | 226.40% |
民间组织管理 | 880.55 | 1,039.30 | 1,033.03 | 99.40% | 371.38% |
其他民政管理事务支出 | 96.06 | 96.06 | 96.06 | 100.00% | |
行政事业单位离退休 | 942.64 | 621.95 | 543.93 | 87.46% | 22.08% |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 678.14 | 498.55 | 487.35 | 97.75% | 20.29% |
机关事业单位职业年金缴费支出 | 264.50 | 123.40 | 56.58 | 45.85% | 93.07% |
就业补助 | 4,028.83 | 3,988.20 | 3,714.37 | 93.13% | 112.35% |
就业创业服务补贴 | 76.00 | 60.00 | 56.15 | 93.59% | 13.93% |
职业培训补贴 | 1,711.00 | 1,851.37 | 1,750.09 | 94.53% | 1338.29% |
公益性岗位补贴 | 950.00 | 950.00 | 837.39 | 88.15% | 70.72% |
其他就业补助支出 | 1,291.83 | 1,126.83 | 1,070.74 | 95.02% | 67.42% |
残疾人事业 | 241.59 | 253.50 | 244.72 | 96.54% | 148.49% |
残疾人体育 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 150.00% |
其他残疾人事业支出 | 229.59 | 241.50 | 232.72 | 96.36% | 148.41% |
红十字事业 | 14.30 | 14.30 | 11.31 | 79.07% | 96.48% |
其他红十字事业支出 | 14.30 | 14.30 | 11.31 | 79.07% | 96.48% |
其他生活救助 | 499.24 | 286.37 | 264.43 | 92.34% | 77.83% |
其他农村生活救助 | 499.24 | 286.37 | 264.43 | 92.34% | 77.83% |
其他社会保障和就业支出 | 1,545.00 | 1,320.00 | 1,272.77 | 96.42% | |
其他社会保障和就业支出 | 1,545.00 | 1,320.00 | 1,272.77 | 96.42% | |
医疗卫生与计划生育支出 | 1,316.21 | 1,202.46 | 1,062.21 | 88.34% | 95.32% |
其中:基层医疗卫生机构 | 178.83 | 132.79 | 124.98 | 94.12% | 56.63% |
乡镇卫生院 | 178.83 | 132.79 | 124.98 | 94.12% | 56.63% |
计划生育事务 | 604.27 | 604.27 | 540.48 | 89.44% | 78.54% |
其他人口与计划生育事务支出 | 604.27 | 604.27 | 540.48 | 89.44% | 78.54% |
食品和药品监督管理事务 | 167.24 | 133.24 | 83.43 | 62.61% | 78.45% |
食品安全事务 | 28.10 | 24.10 | 23.34 | 96.83% | 21.94% |
其他食品和药品监督管理事务支出 | 139.14 | 109.14 | 60.09 | 55.06% | |
行政事业单位医疗 | 340.67 | 324.16 | 306.00 | 94.40% | |
行政单位医疗 | 223.00 | 206.00 | 198.53 | 96.37% | |
事业单位医疗 | 117.67 | 118.16 | 107.47 | 90.95% | |
财政对基本医疗保险基金的补助 | 25.20 | 8.00 | 7.33 | 91.58% | |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 25.20 | 8.00 | 7.33 | 91.58% | |
节能环保支出 | 12.00 | 12.00 | 5.43 | 45.23% | 27.65% |
其中:环境保护管理事务 | 12.00 | 12.00 | 5.43 | 45.23% | 27.65% |
其他环境保护管理事务支出 | 12.00 | 12.00 | 5.43 | 45.23% | 32.40% |
城乡社区支出 | 6,345.16 | 6,332.62 | 4,688.80 | 74.04% | 107.29% |
其中:城乡社区管理事务 | 2,730.13 | 2,703.51 | 2,430.76 | 89.91% | 197.63% |
行政运行 | 80.00 | 94.40 | 84.21 | 89.20% | 79.22% |
城管执法 | 274.50 | 274.50 | 187.53 | 68.32% | 31.15% |
其他城乡社区管理事务支出 | 2,375.63 | 2,334.61 | 2,159.02 | 92.48% | 413.89% |
城乡社区规划与管理 | 698.19 | 679.23 | 538.79 | 79.32% | 1017.54% |
城乡社区规划与管理 | 698.19 | 679.23 | 538.79 | 79.32% | 1017.54% |
城乡社区公共设施 | 2,192.40 | 2,088.79 | 867.04 | 41.51% | 36.97% |
小城镇基础设施建设 | 812.55 | 639.56 | 137.55 | 21.51% | 10.07% |
其他城乡社区公共设施支出 | 1,379.85 | 1,449.23 | 729.49 | 50.34% | 74.53% |
城乡社区环境卫生 | 724.44 | 861.09 | 852.21 | 98.97% | 114.89% |
城乡社区环境卫生 | 724.44 | 861.09 | 852.21 | 98.97% | 114.89% |
农林水支出 | 7,890.46 | 7,952.76 | 6,606.06 | 83.07% | 141.73% |
其中:农业 | 3,092.05 | 3,521.69 | 3,497.33 | 99.31% | 233.32% |
一般行政管理事务 | 207.30 | 208.70 | 202.29 | 96.93% | 86.91% |
农产品质量安全 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 99.97% | 82.84% |
稳定农民收入补贴 | 922.33 | 920.00 | 904.90 | 98.36% | |
其他农业支出 | 1,953.72 | 2,384.29 | 2,381.44 | 99.88% | |
林业 | 112.00 | 123.11 | 123.05 | 99.95% | 86.66% |
其他林业支出 | 112.00 | 123.11 | 123.05 | 99.95% | |
水利 | 1,923.57 | 2,060.60 | 939.82 | 45.61% | 598.99% |
一般行政管理事务 | 102.97 | 110.60 | 109.82 | 99.30% | |
水利行业业务管理 | 4.00 | 4.00 | 3.94 | 98.40% | 3.29% |
水利工程建设 | 1,526.60 | 1,178.00 | 522.99 | 44.40% | |
水利工程运行与维护 | 290.00 | 768.00 | 303.08 | 39.46% | 813.84% |
农村综合改革 | 2,762.84 | 2,247.36 | 2,045.86 | 91.03% | 71.45% |
其他农村综合改革支出 | 2,762.84 | 2,247.36 | 2,045.86 | 91.03% | 79.02% |
交通运输支出 | 88.00 | 88.00 | 60.81 | 69.10% | 73.77% |
其中:公路水路运输 | 88.00 | 88.00 | 60.81 | 69.10% | 73.77% |
公路和运输安全 | 88.00 | 88.00 | 60.81 | 69.10% | |
资源勘探信息等支出 | 18,110.39 | 10,104.39 | 10,099.27 | 99.95% | 47.98% |
其中:安全生产监管 | 110.39 | 104.39 | 99.27 | 95.10% | 94.02% |
安全监管监察专项 | 110.39 | 104.39 | 99.27 | 95.10% | |
支持中小企业发展和管理支出 | 18,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00% | 47.75% |
中小企业发展专项 | 18,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00% | 47.75% |
住房保障支出 | 569.30 | 426.00 | 265.58 | 62.34% | 83.55% |
其中:住房改革支出 | 569.30 | 426.00 | 265.58 | 62.34% | 83.55% |
住房公积金 | 224.30 | 217.00 | 157.91 | 72.77% | 74.86% |
购房补贴 | 345.00 | 209.00 | 107.67 | 51.52% | 100.69% |
预备费 | 1,080.00 | ||||
其中:其他支出 | 25.02 | ||||
其他支出 | 25.02 | ||||
其他支出 | 25.02 | ||||
一般公共预算支出合计 | 57,779.30 | 54,737.65 | 50,056.81 | 91.45% | 90.98% |
转移性支出 | 20,351.70 | 28,063.59 | 35,233.18 | 125.55% | 213.32% |
其中:补助下级支出 | |||||
返还性支出 | |||||
一般性转移支付 | |||||
专项转移支付 | |||||
上解上级支出 | 20,351.70 | 23,884.36 | 23,884.36 | 100.00% | 144.99% |
调出资金 | |||||
安排预算稳定调节基金 | 4,179.23 | 11,348.82 | 271.55% | 26276.50% | |
结转下年支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
地方政府一般债务还本支出 | |||||
总 计 | 78,131.00 | 82,801.24 | 85,289.99 | 103.01% | 119.22% |