索引号: 00001434-9/2018-00094 发布机构: 徐行镇
发文日期: 2018年08月09日 主题分类: 街镇政府预决算
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上海市嘉定区徐行镇2017年一般公共预算支出决算情况表

发布时间:2018-08-09 浏览次数: 【字体:

上海市嘉定区徐行镇2017年一般公共预算支出决算情况表





单位:万元
项    目年初预算数经人大批准的
    调整后预算数
决算数决算数为调整后
    预算数的%
决算数为上年决算数的%
一般公共服务支出10,516.59  10,731.28  10,131.75  94.41%102.56%
其中:人大事务234.60235.90198.3684.08%96.51%
        人大会议5.001.00


        代表工作9.6014.9014.5297.47%50.46%
        其他人大事务支出220.00220.00183.8383.56%104.01%
      政府办公厅(室)及相关机构事务4,651.49  4,401.82  4,018.08  91.28%89.90%
        行政运行3,959.00  3,629.90  3,376.84  93.03%88.65%
        机关服务
73.0061.3784.07%
        信访事务64.6064.6056.3887.27%280.77%
        其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出627.89634.32523.4982.53%81.76%
      统计信息事务8.164.913.0562.12%8.17%
        专项统计业务8.164.913.0562.12%8.17%
      财政事务1,499.40  1,440.53  1,439.03  99.90%806.50%
        信息化建设6.003.533.5399.94%
        财政委托业务支出20.0020.5020.50100.00%
        事业运行184.40135.74134.2598.90%88.73%
        其他财政事务支出1,289.00  1,280.76  1,280.75  100.00%4720.80%
      人力资源事务7.507.507.1094.60%
        其他人事事务支出7.507.507.1094.60%
      纪检监察事务15.1516.2512.1975.02%272.73%
        其他纪检监察事务支出15.1516.2512.1975.02%272.73%
      商贸事务3,333.00  3,623.00  3,612.20  99.70%80.18%
        招商引资3,313.00  3,603.00  3,603.00  100.00%111.76%
        其他商贸事务支出20.0020.009.2046.00%0.72%
      群众团体事务166.05180.05158.3987.97%238.62%
        其他群众团体事务支出166.05180.05158.3987.97%238.62%
      组织事务99.38144.38113.6778.73%37.53%
        其他组织事务支出99.38144.38113.6778.73%37.53%
      宣传事务375.40555.08474.9585.56%435.29%
        其他宣传事务支出375.40555.08474.9585.56%435.29%
      其他共产党事务支出126.46121.8694.7377.74%
        其他共产党事务支出126.46121.8694.7377.74%
公共安全支出563.02438.66383.4487.41%17.47%
其中:公安377.22363.15313.5186.33%23.10%
        行政运行377.22283.00275.8497.47%
        治安管理
80.1537.6847.01%2.78%
      司法13.0013.008.9268.59%186.94%
        基层司法业务7.007.003.0443.43%262.08%
        普法宣传6.006.005.8897.95%162.80%
      其他公共安全支出172.8062.5161.0197.61%7.32%
        其他公共安全支出172.8062.5161.0197.61%7.32%
教育支出1,845.40  716.24639.5389.29%29.69%
其中:教育管理事务1,576.43  453.43407.3389.83%21.45%
        其他教育管理事务支出1,576.43  453.43407.3389.83%21.45%
      成人教育268.97262.81232.2088.35%90.97%
        其他成人教育支出268.97262.81232.2088.35%90.97%
科学技术支出80.408,080.40  8,045.81  99.57%586.43%
其中:其他科学技术支出80.408,080.40  8,045.81  99.57%586.43%
        其他科学技术支出80.408,080.40  8,045.81  99.57%586.43%
文化体育与传媒支出288.31301.47270.6889.79%90.58%
其中:文化90.0090.0088.6098.44%29.65%
        图书馆23.0023.0021.7594.57%
        文化活动67.0067.0066.8599.77%44.43%
      体育70.0070.0068.8698.38%
        其他体育支出70.0070.0068.8698.38%
      其他文化体育与传媒支出128.31141.47113.2280.03%
        其他文化体育与传媒支出128.31141.47113.2280.03%
社会保障和就业支出9,049.04  8,351.37  7,797.44  93.37%104.00%
其中:人力资源和社会保障管理事务278.50247.80218.4788.16%85.38%
        综合业务管理245.00214.30196.2191.56%
        其他人力资源和社会保障管理事务支出33.5033.5022.2666.44%8.70%
      民政管理事务1,498.94  1,619.25  1,527.45  94.33%170.45%
        拥军优属288.75324.75290.3789.41%50.92%
        老龄事务233.58159.14107.9967.86%226.40%
        民间组织管理880.551,039.30  1,033.03  99.40%371.38%
        其他民政管理事务支出96.0696.0696.06100.00%
      行政事业单位离退休942.64621.95543.9387.46%22.08%
        机关事业单位基本养老保险缴费支出678.14498.55487.3597.75%20.29%
        机关事业单位职业年金缴费支出264.50123.4056.5845.85%93.07%
      就业补助4,028.83  3,988.20  3,714.37  93.13%112.35%
        就业创业服务补贴76.0060.0056.1593.59%13.93%
        职业培训补贴1,711.00  1,851.37  1,750.09  94.53%1338.29%
        公益性岗位补贴950.00950.00837.3988.15%70.72%
        其他就业补助支出1,291.83  1,126.83  1,070.74  95.02%67.42%
      残疾人事业241.59253.50244.7296.54%148.49%
        残疾人体育12.0012.0012.00100.00%150.00%
        其他残疾人事业支出229.59241.50232.7296.36%148.41%
      红十字事业14.3014.3011.3179.07%96.48%
        其他红十字事业支出14.3014.3011.3179.07%96.48%
      其他生活救助499.24286.37264.4392.34%77.83%
        其他农村生活救助499.24286.37264.4392.34%77.83%
      其他社会保障和就业支出1,545.00  1,320.00  1,272.77  96.42%
        其他社会保障和就业支出1,545.00  1,320.00  1,272.77  96.42%
医疗卫生与计划生育支出1,316.21  1,202.46  1,062.21  88.34%95.32%
其中:基层医疗卫生机构178.83132.79124.9894.12%56.63%
        乡镇卫生院178.83132.79124.9894.12%56.63%
      计划生育事务604.27604.27540.4889.44%78.54%
        其他人口与计划生育事务支出604.27604.27540.4889.44%78.54%
      食品和药品监督管理事务167.24133.2483.4362.61%78.45%
        食品安全事务28.1024.1023.3496.83%21.94%
        其他食品和药品监督管理事务支出139.14109.1460.0955.06%
      行政事业单位医疗340.67324.16306.0094.40%
        行政单位医疗223.00206.00198.5396.37%
        事业单位医疗117.67118.16107.4790.95%
      财政对基本医疗保险基金的补助25.208.007.3391.58%
        财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助25.208.007.3391.58%
节能环保支出12.0012.005.4345.23%27.65%
其中:环境保护管理事务12.0012.005.4345.23%27.65%
        其他环境保护管理事务支出12.0012.005.4345.23%32.40%
城乡社区支出6,345.16  6,332.62  4,688.80  74.04%107.29%
其中:城乡社区管理事务2,730.13  2,703.51  2,430.76  89.91%197.63%
        行政运行80.0094.4084.2189.20%79.22%
      城管执法274.50274.50187.5368.32%31.15%
        其他城乡社区管理事务支出2,375.63  2,334.61  2,159.02  92.48%413.89%
      城乡社区规划与管理698.19679.23538.7979.32%1017.54%
        城乡社区规划与管理698.19679.23538.7979.32%1017.54%
      城乡社区公共设施2,192.40  2,088.79  867.0441.51%36.97%
        小城镇基础设施建设812.55639.56137.5521.51%10.07%
        其他城乡社区公共设施支出1,379.85  1,449.23  729.4950.34%74.53%
      城乡社区环境卫生724.44861.09852.2198.97%114.89%
        城乡社区环境卫生724.44861.09852.2198.97%114.89%
农林水支出7,890.46  7,952.76  6,606.06  83.07%141.73%
其中:农业3,092.05  3,521.69  3,497.33  99.31%233.32%
        一般行政管理事务207.30208.70202.2996.93%86.91%
        农产品质量安全8.708.708.7099.97%82.84%
        稳定农民收入补贴922.33920.00904.9098.36%
        其他农业支出1,953.72  2,384.29  2,381.44  99.88%
      林业112.00123.11123.0599.95%86.66%
        其他林业支出112.00123.11123.0599.95%
      水利1,923.57  2,060.60  939.8245.61%598.99%
        一般行政管理事务102.97110.60109.8299.30%
        水利行业业务管理4.004.003.9498.40%3.29%
        水利工程建设1,526.60  1,178.00  522.9944.40%
        水利工程运行与维护290.00768.00303.0839.46%813.84%
      农村综合改革2,762.84  2,247.36  2,045.86  91.03%71.45%
        其他农村综合改革支出2,762.84  2,247.36  2,045.86  91.03%79.02%
交通运输支出88.0088.0060.8169.10%73.77%
其中:公路水路运输88.0088.0060.8169.10%73.77%
        公路和运输安全88.0088.0060.8169.10%
资源勘探信息等支出18,110.39  10,104.39  10,099.27  99.95%47.98%
其中:安全生产监管110.39104.3999.2795.10%94.02%
        安全监管监察专项110.39104.3999.2795.10%
      支持中小企业发展和管理支出18,000.00  10,000.00  10,000.00  100.00%47.75%
        中小企业发展专项18,000.00  10,000.00  10,000.00  100.00%47.75%
住房保障支出569.30426.00265.5862.34%83.55%
其中:住房改革支出569.30426.00265.5862.34%83.55%
        住房公积金224.30217.00157.9172.77%74.86%
        购房补贴345.00209.00107.6751.52%100.69%
预备费1,080.00  



其中:其他支出25.02



        其他支出25.02



        其他支出25.02









一般公共预算支出合计57,779.30  54,737.65  50,056.81  91.45%90.98%






转移性支出20,351.70  28,063.59  35,233.18  125.55%213.32%
其中:补助下级支出




        返还性支出




        一般性转移支付




        专项转移支付




      上解上级支出20,351.70  23,884.36  23,884.36  100.00%144.99%
      调出资金




      安排预算稳定调节基金
4,179.23  11,348.82  271.55%26276.50%
      结转下年支出




      债务还本支出




        地方政府一般债务还本支出










总    计78,131.00  82,801.24  85,289.99  103.01%119.22%